問題已解決
老師小規(guī)模納稅人時(shí)購進(jìn)的貨物開的普票,現(xiàn)在是一般納稅人了將之前小規(guī)模時(shí)進(jìn)的貨退貨處理了,賣方給我們開的普通紅字發(fā)票怎么申報(bào)增值稅?
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速問速答同學(xué)你好
負(fù)數(shù)沖減后的金額申報(bào)
2022 11/01 12:01
84785016
2022 11/01 12:06
老師是進(jìn)項(xiàng)票,麻煩仔細(xì)看一下上面的問題,是不是不影響我的增值稅申報(bào)表?只是把之前的分錄沖紅就好了
?
樸老師
2022 11/01 12:08
進(jìn)項(xiàng)也是按照沖減之后的
有進(jìn)項(xiàng)紅沖了也得轉(zhuǎn)出
84785016
2022 11/01 12:11
可是購進(jìn)時(shí)是小規(guī)模納稅人,沒抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
樸老師
2022 11/01 12:12
那你現(xiàn)在就不用轉(zhuǎn)出
紅沖成本費(fèi)用就可以
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