問題已解決

老師,上個(gè)月預(yù)交增值稅和附加稅,但是上個(gè)月沒開發(fā)票,我申報(bào)增值稅時(shí)候說主表預(yù)交稅額應(yīng)小于24欄,我24欄是0

84784953| 提問時(shí)間:2022 11/01 11:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 沒有開發(fā)票為什么有預(yù)交的稅款? ??什么情況??
2022 11/01 11:26
84784953
2022 11/01 11:27
先預(yù)交了,一開始說開票后來又不開了
玲老師
2022 11/01 11:34
你好,。您好,您第24行是什么?您截圖看一下那行叫什么名?
84784953
2022 11/01 11:40
應(yīng)納稅額合計(jì)
玲老師
2022 11/01 11:43
這種情況你可以。。去稅務(wù)局申報(bào)。
84784953
2022 11/01 11:44
我去稅務(wù)局怎么申報(bào)啊
84784953
2022 11/01 11:44
怎么填啊
玲老師
2022 11/01 11:45
你去稅務(wù)局,稅務(wù)局可以窗口給你填寫,就申報(bào)成功了。然后你可以申請(qǐng)退稅或者抵扣以后的稅款都行。 因?yàn)閳?bào)表設(shè)置的原因,自己填寫不通過,就得這樣處理。
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