問(wèn)題已解決

上個(gè)月的已交增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要怎么做分錄?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2017 06/29 15:43
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84785000
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
我是未結(jié)轉(zhuǎn)已交的,為什么要涉及未交?
2017 06/29 15:49
84785000
2017 06/29 16:02
平時(shí)我做的期末結(jié)轉(zhuǎn)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)
84785000
2017 06/29 19:41
進(jìn)項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
鄒老師
2017 06/29 15:44
你好,只能是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
鄒老師
2017 06/29 15:50
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 你沒有結(jié)轉(zhuǎn)已交不就是少了第一筆分錄嗎
鄒老師
2017 06/29 16:03
你好,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不對(duì)的
鄒老師
2017 06/29 21:04
你好,不需要的 只需要 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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