問題已解決
某摩托車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,6月份將生產(chǎn)的某型號(hào)摩托車30輛,以每輛出廠價(jià)12000元(不含增值稅)給自設(shè)非獨(dú)立核算的門市部:門市部又以每輛15820元(含增值稅)銷售給消費(fèi)者。摩托車生產(chǎn)企業(yè)6月份應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是多少? (假設(shè)摩托車稅為10%) 解析?答案謝謝老師
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速問速答您好 稍等計(jì)算過程中
2022 10/29 11:27
朱小慧老師
2022 10/29 11:30
納稅人通過自設(shè)非獨(dú)立核算門市部銷售自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)當(dāng)按照門市部對(duì)外銷售數(shù)額或銷售數(shù)量計(jì)算征收消費(fèi)稅。
應(yīng)納稅額=不含增值稅銷售額×稅率=〔15820÷(1+13%)〕×30×10%=420000×10%=42000(元)
84784955
2022 10/29 11:31
這個(gè)1+13%是怎么來的啊
朱小慧老師
2022 10/29 11:32
因?yàn)?5820是含稅價(jià)格? 所以要變成不含稅? 13%是增值稅稅率
84784955
2022 10/29 11:35
您有增值稅稅率表嗎
朱小慧老師
2022 10/29 11:37
抱歉這邊沒有增值稅稅率表
84784955
2022 10/29 11:38
好的謝謝你了
朱小慧老師
2022 10/29 11:40
不客氣? 麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià)? 謝謝
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