問(wèn)題已解決

1.甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)。2013年8月3日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為3900萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為663萬(wàn)元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為37.50萬(wàn)元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料--批,價(jià)值363萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為61.71萬(wàn)元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一一批,成本為480萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格500萬(wàn)元,增值稅率17%,消費(fèi)稅率10%,應(yīng)付安裝工人的職工薪酬為72萬(wàn)元;假定不考慮其它相關(guān)稅費(fèi)。2010年10月8日達(dá)釗預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為10年,凈殘值為2萬(wàn)元,采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額。要求:編制2013年有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/28 08:57
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1、借:在建工程3900 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)663 貸:銀行存款3900+663 2、借:在建工程37.5 貸:銀行存款37.5 3、借:在建工程363+480+72 貸:原材料363 庫(kù)存商品480 應(yīng)付職工薪酬72 4、借:固定資產(chǎn)3900+37.5+363+480+72=4852.5 貸:在建工程3900+37.5+363+480+72=4852.5 5、2013年折舊額=4852.5*2/10/12*2=161.75 借:制造費(fèi)用等161.75 貸:累計(jì)折舊161.75
2022 10/28 09:06
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