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老師,企業(yè)計提的應收賬款其他應收款的壞賬準備,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候應該填報在哪呢

84785019| 提問時間:2022 10/21 18:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
105090資產處置損失調整明細表
2022 10/21 18:39
84785019
2022 10/21 18:42
比如說我們這期收回了壞賬6萬,回沖了6萬壞賬準備,那相當于利潤高了6萬,是不是應該調減利潤?
郭老師
2022 10/21 18:48
這部分允許抵扣所得稅嗎
84785019
2022 10/21 18:50
???我不太明白,不允許的嗎?
84785019
2022 10/21 18:52
那我們這部分應該怎么調整啊
郭老師
2022 10/21 18:54
你好,這部分允許抵扣的話,你填寫105090這個表格,稅收金額,如果不允許抵扣的不要填寫稅收金額調增增加你的利潤交稅。
郭老師
2022 10/21 18:54
你有證明,比如收不回來的,證明對方破產、注銷或者是打官司,這些都可以抵扣的。
84785019
2022 10/21 19:00
是這樣的,比如說我們原來賬上有10萬壞賬準備,今年發(fā)現有些是收回來的,有6萬就沖回去了,賬上還剩4萬,那這6萬回沖的壞賬準備導致我們利潤表增加了6萬利潤,這6萬我們應該怎么交稅,我有點搞不懂了
郭老師
2022 10/21 19:07
你好,你之前抵扣了所得稅沒有?你看一下你之前計提的時候抵扣了沒有,如果沒有抵扣的話,就不會寫教。
84785019
2022 10/21 19:09
就是說如果當時沒有抵扣,我們調增交了稅,這期就不需要再交了?可以調減?
郭老師
2022 10/21 19:09
對的,是的,是這么做的。
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