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前面的會計把庫存出成了負數(shù) 怎么辦?
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速問速答你好,你看一下是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是少做了入庫。如果是多接這樣的成本,借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本付出,
如果是少做了入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估
2022 10/21 16:24
84784947
2022 10/21 16:29
沒有少做入庫 就是 多開了 庫存商品出去, 把庫存出成了負數(shù) 怎么辦?
郭老師
2022 10/21 16:29
多開了產(chǎn)品的發(fā)票,你補上一個入庫,借庫存商品貸,應(yīng)付賬款暫估。
84784947
2022 10/21 16:33
如果后期 不再購買 這種產(chǎn)品呢 ? 暫估就一直掛著了? 匯算清繳怎么辦
郭老師
2022 10/21 16:34
以后多開的發(fā)票也不緩沖是嗎?如果是這種情況下的話,你暫估的成本,還有結(jié)轉(zhuǎn)的成本都需要紅沖。
84784947
2022 10/21 16:35
那我直接不結(jié)轉(zhuǎn)成本行不行?
郭老師
2022 10/21 16:37
可以的,可以不結(jié)轉(zhuǎn)。
84784947
2022 10/21 16:58
不結(jié)轉(zhuǎn) 還需要 暫估入庫嗎 ?
郭老師
2022 10/21 17:03
不需要的不需要暫估入庫,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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