問題已解決
老師好、我想問個(gè)問題、就是我們公司有臺(tái)儀器之前是租用的、現(xiàn)在變成分期購買了、分一年付清、每月一付、之前付的租金可以抵用一部分款、這個(gè)帳我應(yīng)該要怎么做呢?前面的帳需要調(diào)嗎?分錄應(yīng)該要怎么做?
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速問速答同學(xué)你好
是融資租賃的嗎
2022 10/21 15:56
84784984
2022 10/21 16:00
不是、之前就是單純的租賃、然后后面就買了、買的時(shí)候就是分期了、然后每期多付的有費(fèi)用、應(yīng)該算是利息吧、分成一年還完、每月付一次款、付完款對方給開發(fā)票
樸老師
2022 10/21 16:05
同學(xué)你好
那就直接按月計(jì)入費(fèi)用就可以了
84784984
2022 10/21 16:06
分期購買的不應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?這不是屬于公司的資產(chǎn)嗎?
樸老師
2022 10/21 16:12
同學(xué)你好
發(fā)票是一次性開的嗎
84784984
2022 10/21 16:14
不是一次性開的、是分月開的、就是我每個(gè)月付完一筆分期款、對方公司就給我開一個(gè)發(fā)票、發(fā)票上具體體現(xiàn)的也有之前付的租金可抵扣的金額
樸老師
2022 10/21 16:22
同學(xué)你好
那就先計(jì)入在建工程吧
然后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
84784984
2022 10/21 16:24
就是先計(jì)入在建工程、然后一年分期付完再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)是嗎?
樸老師
2022 10/21 16:26
對的
只能這樣操作的哦
84784984
2022 10/21 16:28
好的、就是還有之前已經(jīng)按租賃入賬的就不用調(diào)整了是吧?
樸老師
2022 10/21 16:34
對的
這個(gè)不用調(diào)整了
84784984
2022 10/22 13:18
老師、但是對方公司給我們公司開的發(fā)票上顯示有負(fù)數(shù)的金額、就是之前付的租金、然后現(xiàn)在可以抵扣儀器款的金額、這個(gè)賬不太會(huì)做呢
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