問(wèn)題已解決

本單位人員,為外單位員工培訓(xùn),外單位支付款項(xiàng)本單位開具發(fā)票,想問(wèn)一下,賬務(wù)處理怎么做?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/21 12:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
2022 10/21 12:01
84785013
2022 10/21 12:11
不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。要是計(jì)其他業(yè)務(wù)收入呢。怎么做呢
郭老師
2022 10/21 12:14
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi), 借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
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