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老師,當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄是怎樣的?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/19 20:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 10/19 20:12
郭老師
2022 10/19 20:12
繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款
84784951
2022 10/19 20:31
老師,金額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)的差額對(duì)么
郭老師
2022 10/19 20:31
對(duì)的是的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額。
郭老師
2022 10/19 20:31
這是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的。
84784951
2022 10/19 20:38
老師所以是借方余額
郭老師
2022 10/19 20:39
不會(huì)是借方余額的,沒(méi)有余額 交稅之前是貸方 交了稅款,沒(méi)有余額。
郭老師
2022 10/19 20:39
沒(méi)交稅之前是貸方 交了稅款,沒(méi)有余額
84784951
2022 10/19 20:48
老師當(dāng)月并沒(méi)有交,那貸方余額是負(fù)數(shù)對(duì)不對(duì)
郭老師
2022 10/19 20:49
不對(duì)的,你這屬于留底
84784951
2022 10/19 20:55
按老師給的分錄,貸方是正數(shù)是對(duì)的
郭老師
2022 10/19 20:57
對(duì)的是的,然后繳納了之后沒(méi)有余額。
84784951
2022 10/19 20:58
工廠開(kāi)業(yè)1年多才交增值稅,那我的分錄就在貸方一直累計(jì),到實(shí)際付款時(shí)在放在借方,貸銀行存款對(duì)么
郭老師
2022 10/19 21:01
你好對(duì)的 是這么做的
84784951
2022 10/19 21:03
老師,有個(gè)材料是從老板個(gè)人賬戶出去的,但是材料款2萬(wàn)多廠家開(kāi)了發(fā)票,我的分錄是借原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸方做什么科目呢
郭老師
2022 10/19 21:05
你好 其他應(yīng)付款老板。
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