問題已解決
上個月做把借方的應(yīng)付職工薪酬做成了主營業(yè)務(wù)成本,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個月要怎么做賬
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速問速答你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整的分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:主營業(yè)務(wù)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:本年利潤?
2022 10/18 14:23
84784996
2022 10/18 14:37
上個月把借方主營業(yè)務(wù)成本做成了管理費(fèi)用,這個月要怎么調(diào)賬
鄒老師
2022 10/18 14:38
你好,上個月把借方主營業(yè)務(wù)成本做成了管理費(fèi)用,調(diào)整分錄是
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:管理費(fèi)用
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
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