問題已解決
老師,每個月增值稅計提和繳納會計分錄該怎么做?然后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?
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速問速答增值稅計提
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
增值稅繳納
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2022 10/18 11:04
84784947
2022 10/18 11:05
那轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅怎么平呢?
東老師
2022 10/18 11:06
這樣做是不用平賬的。
84784947
2022 10/18 11:12
老師,我用億企代賬助手自動結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,計提時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣對嗎?然后該怎么辦?
東老師
2022 10/18 11:12
對,直接這么做就可以了,別的不需要做。
84784947
2022 10/18 11:15
可是這樣下個月交增值稅時上個月已經(jīng)交了的增值稅會被統(tǒng)計在一起,用億企代賬助手報增值稅的時候
東老師
2022 10/18 11:16
不知道您這個是什么會計軟件,不是自己做賬嗎?
84784947
2022 10/18 11:18
是,賬沒有問題,可是自動生成增值稅報表時增值稅金額與賬上不一致,我感覺是加上了上個月計提的增值稅,該怎么辦呢
東老師
2022 10/18 11:19
有情況我倒是沒遇到我呢。我都是自己做賬的
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