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你好..9月底的結(jié)轉(zhuǎn) 可以 借:主營業(yè)務(wù)收入100 貸:本年利潤100 借:本年利潤80 貸:主營業(yè)務(wù)成本80 計提第三季度所得稅 借:所得稅費(fèi)用0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅0.5 所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤0.5 貸:所得說費(fèi)用0.5

84784981| 提問時間:2022 10/17 12:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不可以的,先計提,然后最后再結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 10/17 12:12
84784981
2022 10/17 12:15
先計提所得稅..再結(jié)轉(zhuǎn)嗎..那先計提..不是不知道利潤嗎
郭老師
2022 10/17 12:15
好,不知道的自己計算一下的。
84784981
2022 10/17 12:20
這兩個出來的本年利潤是一樣的..為什么我的不可以呢
郭老師
2022 10/17 12:28
你好,你已經(jīng)結(jié)賬了,你怎么能補(bǔ)上這個所得稅費(fèi)用的分錄?
郭老師
2022 10/17 12:28
你已經(jīng)結(jié)賬一次了,還能再結(jié)賬一次嗎?你實際操作過嗎這個。
84784981
2022 10/17 12:40
這是學(xué)堂實操里面的..就是這樣結(jié)賬的..
郭老師
2022 10/17 12:43
你好軟件的不可以的。
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