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老師,股東的其他應(yīng)收款想轉(zhuǎn)成分紅怎樣記賬?。總€(gè)稅如何處理,個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問時(shí)間:2022 10/16 21:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 借:應(yīng)付股利 貸:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 申報(bào)后繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022 10/16 21:35
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