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老師收到留底退稅的分錄怎么做
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速問速答同學(xué)你好
企業(yè)收到留抵退稅款時應(yīng)做如下會計(jì)處理:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022 10/16 16:27
84784988
2022 10/16 16:28
老師這個要計(jì)提嗎
84784988
2022 10/16 16:29
還有這個收入要交增值稅嗎
立峰老師
2022 10/16 16:31
不用計(jì)提。后邊城建稅與附加上,直接把這一塊就減掉。
立峰老師
2022 10/16 16:32
后邊的附表上,這一塊不參與計(jì)算附加稅。
立峰老師
2022 10/16 16:32
這個收入影響增值稅。
立峰老師
2022 10/16 16:32
交與不交以當(dāng)月末的應(yīng)納稅額為準(zhǔn)。
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