當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我這個(gè)這樣填了,它一直提示不對(duì),我們是小規(guī)模,上面17萬(wàn)多是普票,下面有一個(gè)四萬(wàn)多是專票
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好 那你們需要分開填寫的 專票需要交稅
2022 10/16 16:18
84784986
2022 10/16 16:24
你看,我是分開填寫了呀,但是還是提示 您本期銷售額未超過免稅標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 我要怎么填寫才對(duì)呀
思頓喬老師
2022 10/16 16:43
您好 請(qǐng)問附表填寫了嘛
閱讀 76