這道題是借:管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi) 188.68 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 754.72 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 56.6 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 還是借; 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 943.40 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 56.6 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 麻煩回復(fù)一下,謝謝
當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好
請(qǐng)問(wèn)是單位籌建期間嗎
2022 10/15 19:58
84785033
2022 10/16 14:14
剛開(kāi)始建立的賬套
bamboo老師
2022 10/16 14:17
公司剛籌建的話 都計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)
閱讀 876
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 56.6元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 1754.72元 這一步金額怎么不相等呢 5198
- 老師你好,請(qǐng)問(wèn)未交增值稅有余額280是稅控盤(pán)的免稅部分,怎么做分錄呢? 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,是這樣嗎? 119
- 購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,一年800元,已開(kāi)專(zhuān)票,借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 754.72應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額45.28 貸:銀行存款800 ,那么為什么還要做一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅45.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額45.28 200
- 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 128
- 老師,公司小規(guī)模的,現(xiàn)在這個(gè)記入:借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,是這樣操作嗎? 312
最新回答
查看更多- 固定資產(chǎn)選擇類(lèi)別名稱(chēng)時(shí),不知道資產(chǎn)名稱(chēng)xxx,屬于哪個(gè)類(lèi)別名稱(chēng),可以選擇類(lèi)別名稱(chēng)里年限最小的嗎?合法嗎? 昨天
- 老師:對(duì)方是個(gè)人,給我司開(kāi)"工程款"的發(fā)票,我們要代扣他個(gè)人所得稅嗎? 昨天
- 債務(wù)重組中債務(wù)人將債務(wù)轉(zhuǎn)為權(quán)益工具的公允價(jià)值是取合同生效日還是債務(wù)重組日? 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 10天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 10天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專(zhuān)屬推薦內(nèi)容