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這個稅控抵扣280怎么操作的
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速問速答你好
主表應(yīng)納稅減征額
和附表四填寫了嘛
2022 10/15 17:38
84785024
2022 10/15 17:39
老是你看看,我都填了就是提示第一個,你看看附表四是不是填的漏了啥
郭老師
2022 10/15 17:40
看不到
擋住了啊
哪里有申報表
84785024
2022 10/15 17:41
這個看不到?
84785024
2022 10/15 17:42
這個附表4填寫的是序號1但是最下面合計沒有數(shù)字不知道為啥
郭老師
2022 10/15 17:42
主表看不到怎么核對,
這個減免明細表填寫的是正確的,如果不對的話第一個回復會告訴你的
郭老師
2022 10/15 17:42
發(fā)表的里面填寫了嗎。
84785024
2022 10/15 17:49
填寫了呀,不知道為啥通過不了
郭老師
2022 10/15 17:55
附表四也填寫了嘛
重新保存下
84785024
2022 10/15 17:55
試了很多次了就是不行啊
84785024
2022 10/15 17:57
你看是不是這個合計,第四列沒有數(shù)字是不是正常的
郭老師
2022 10/15 17:57
填寫的對
退出去重新進試一下。
84785024
2022 10/15 17:59
還是不行的,就是提示合計欄數(shù)字不對
84785024
2022 10/15 18:00
這個,上一個圖片發(fā)給你了,合計就是沒數(shù)字
84785024
2022 10/15 18:02
我知道了,還要填寫附表五
郭老師
2022 10/15 18:29
五是附加稅的
你說的是4吧
84785024
2022 10/15 18:33
附表5下面還有增值稅減免表
郭老師
2022 10/15 18:38
不需要填寫五
五里面都是附加稅的
增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
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