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4月份開專票是按3%開具才對的。然后我同事按1%開了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報(bào)表上是按3%交稅了。做賬的時(shí)候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調(diào)整呢

84784985| 提問時(shí)間:2022 10/15 13:27
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員, 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022 10/15 13:28
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