問題已解決

老師好!公司8月銷售稻谷100萬元未開票,以后要開票,這100萬增值稅申報表要填到哪里呢?以后還要開發(fā)票給對方的

84785042| 提問時間:2022 10/14 11:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
84785042
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
稻谷銷售是免稅的
2022 10/14 11:24
84785042
2022 10/14 11:24
我們是小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 10/14 11:25
你好,沒有開發(fā)票,建議不要做無票收入,小規(guī)模以后你再申報,沒法紅沖這個無票收入。
84785042
2022 10/14 11:28
不申報集中申報怕超年500萬,會變?yōu)橐话慵{稅人呢
郭老師
2022 10/14 11:33
你好,那我提前跟你說,你以后開了發(fā)票不好申報 在第12行里面填寫,然后再去填寫減免明細表最后一行。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~