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你好老師,我是供暖公司的,我去年收到暖費的時候做做賬是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 2021采暖期 應交稅費~應交增值稅~銷項稅,我現(xiàn)在要退2021年暖費,現(xiàn)在怎么做賬了,謝謝老師

84785013| 提問時間:2022 10/14 08:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是什么會計準則
2022 10/14 09:01
84785013
2022 10/14 09:11
小企業(yè)會計準則
樸老師
2022 10/14 09:14
那就 借銀行 貸利潤分配未分配利潤
84785013
2022 10/14 09:44
不是直接沖銷收入嗎
樸老師
2022 10/14 09:51
同學你好 嗯 這個不直接沖
84785013
2022 10/14 09:56
利潤分配未分配利潤,月底需要結轉嗎?
84785013
2022 10/14 09:58
老師? 我是退暖費了,銀行存款減少了
樸老師
2022 10/14 10:00
同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款 這樣
84785013
2022 10/14 10:01
這個利潤分配月末需要結轉嗎
樸老師
2022 10/14 10:06
同學你好 這個不用的
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