問題已解決

我是建筑公司,甲方以房子抵工程款,我公司開了發(fā)票,對(duì)方以房子抵工程款了,對(duì)方不會(huì)給我公司開不動(dòng)產(chǎn)銷售發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理了

84785001| 提問時(shí)間:2022 10/13 16:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你沒有發(fā)票嗎
2022 10/13 16:07
84785001
2022 10/13 16:09
對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我公司的
樸老師
2022 10/13 16:12
同學(xué)你好 那你這個(gè)不管怎么樣都是你給他開 他給你開的 不給你開你沒法計(jì)入固定資產(chǎn)ya
84785001
2022 10/13 16:30
我知道不能入固定資產(chǎn),主要對(duì)方不開了,是不是只能掛著那筆款嗎
樸老師
2022 10/13 16:38
嗯 只能掛著 然后計(jì)入營業(yè)外
84785001
2022 10/13 16:49
那如果我公司拿那個(gè)房子又抵給其他公司又要怎樣來做賬務(wù)處理?其他公司開票給我公司了,我公司不給對(duì)方錢,以房子抵款
樸老師
2022 10/13 16:55
那就先掛往來 等收到發(fā)票的時(shí)候 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款
84785001
2022 10/13 17:07
對(duì)方給我公司開了發(fā)票,我公司以甲方抵的房子再抵給對(duì)方的單位,只是房地產(chǎn)公司不給我公司開票
樸老師
2022 10/13 17:13
同學(xué)你好 這個(gè)需要有委托付款協(xié)議 然后用往來科目沖減
84785001
2022 10/13 17:35
是那個(gè)公司的委托付款協(xié)議呢
樸老師
2022 10/13 17:38
同學(xué)你好 你們委托開發(fā)商付款給材料商的
84785001
2022 10/13 18:04
開發(fā)商實(shí)際也沒有付款給材料商的了,是不是弄個(gè)委托付款協(xié)議只是把賬平掉啊
樸老師
2022 10/13 18:12
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
84785001
2022 10/14 09:58
我再問個(gè)問題,我公司借錢給其他公司,對(duì)方不會(huì)還錢給我公司了,是不是做資產(chǎn)減值損失,對(duì)方?jīng)]有不還錢證明的資料給我公司,可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
樸老師
2022 10/14 09:59
同學(xué)你好 這個(gè)不可以稅前扣除
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