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對(duì)方已認(rèn)證的專票,要怎么紅沖

84785009| 提問時(shí)間:2022 10/13 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022 10/13 13:42
84785009
2022 10/13 13:44
那賬要怎么做
郭老師
2022 10/13 13:44
開了負(fù)數(shù)發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/13 13:44
這個(gè)還需要重新開的嘛,如果重新開,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
84785009
2022 10/13 13:46
不重新開了,這個(gè)月只有紅沖發(fā)票,沒有開正數(shù)發(fā)票,那增值稅要怎么報(bào)
郭老師
2022 10/13 13:47
你好,你的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額一塊兒申報(bào)。
郭老師
2022 10/13 13:47
剛才還需要做一個(gè)紅沖成本的。
84785009
2022 10/13 13:48
沒有正數(shù)銷售額,只有負(fù)的
郭老師
2022 10/13 13:48
那就申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額一般得去稅務(wù)局申報(bào)。
84785009
2022 10/13 13:48
是不是需要退稅
郭老師
2022 10/13 13:50
對(duì)的,是的,但是一般納稅人不退,留著以后抵扣,小規(guī)模的可以退。
84785009
2022 10/13 13:51
好的,謝謝老師
郭老師
2022 10/13 13:52
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