問題已解決
老師,我是一般納稅人建筑公司,我們有一般計稅和簡易計稅。請問我們這個月銷售開具9%專票含稅1090萬,3%專票含稅515萬,我們?nèi)〉昧诉M項發(fā)票9%872萬,進項發(fā)票勞務(wù)3%309萬。異地預(yù)繳(勞務(wù)分包)增值稅15萬。請您幫我計算一下這個月應(yīng)該繳納的增值稅?感謝好評
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個月應(yīng)該繳納的增值稅=1090/1.09*0.09+515/1.03*0.03-872/1.09*0.09+309/1.03*0.03=42
扣除預(yù)交15萬,應(yīng)交=42-15=27
2022 10/13 09:24
84784967
2022 10/13 09:36
老師,這個勞務(wù)分包的進項稅額15萬可以全額抵扣嗎?不是計算抵扣嗎
家權(quán)老師
2022 10/13 09:38
你預(yù)交了多少稅就抵減多少呀
84784967
2022 10/13 09:43
那取得的勞務(wù)進項稅額還可以在當(dāng)?shù)毓催x抵扣嗎?
家權(quán)老師
2022 10/13 09:44
是的,需要勾選的,呀
84784967
2022 10/13 09:45
就是上面309萬的發(fā)票,可以抵扣嗎?
84784967
2022 10/13 09:46
預(yù)交增值稅是已經(jīng)扣除了,在當(dāng)?shù)剡€可以勾選再抵扣一次是吧
家權(quán)老師
2022 10/13 09:54
建議你詳細學(xué)一下課堂的實操課。
84784967
2022 10/13 10:10
老師說銷項勞務(wù)3%稅額,如果收到異地進項勞務(wù)3%發(fā)票,異地預(yù)交了增值稅。就不能再抵扣進項稅了,只能后面開具了9%的銷售發(fā)票才可以計算抵扣
家權(quán)老師
2022 10/13 10:11
意思是異地只是預(yù)交,在本地申報的時候可以扣除
84784967
2022 10/13 10:16
最后一個問題,我打電話給當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,因為我們當(dāng)月只開了3%的銷項票。他們說勞務(wù)分包異地預(yù)交增值稅后,當(dāng)月勞務(wù)銷售不能再抵扣勞務(wù)專票。下次開具9%的銷售發(fā)票再抵扣
家權(quán)老師
2022 10/13 10:21
是的,用于3%的取得的進項是不能抵扣的
閱讀 565