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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做賬呀?
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速問速答借:原材料,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022 10/12 14:45
84784959
2022 10/12 14:48
這個(gè)原材料是什么呢
84784959
2022 10/12 14:50
老師,我們是運(yùn)輸公司,去年9月份買的大車固定資產(chǎn),去年9月已經(jīng)認(rèn)證了,今年說不能抵扣讓轉(zhuǎn)出來,我應(yīng)該怎么做呢?
易 老師
2022 10/12 15:02
借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784959
2022 10/12 15:17
好的,這就屬于調(diào)賬了嗎?
易 老師
2022 10/12 15:44
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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