問題已解決

老師,我們是購買方,這種情況說是購買方開信息表,但紅字發(fā)票還是銷售方開,只是這個進項稅我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在退票的話不知怎么處理稅務(wù)

84784965| 提問時間:2022 10/11 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
做進項轉(zhuǎn)出, 借預(yù)付賬款 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。
2022 10/11 14:51
84784965
2022 10/11 15:02
我9月已將這張退票做了紅字憑證沖減,但9月我們沒有開紅字信息表給銷售方,只能在10月開,這樣就要11月初申報10月稅時才做進項稅轉(zhuǎn)出吧?這樣的話還有一個問題就是稅務(wù)系統(tǒng)進項稅轉(zhuǎn)出月份晚于賬務(wù)上沖減這張發(fā)票月份1個月,有沒問題呢?
郭老師
2022 10/11 15:04
是的是的,是這么做的,沒有關(guān)系。
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