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這個(gè)月申報(bào)增值稅,彈出這個(gè),應(yīng)該怎么辦,這個(gè)公司是一般納稅人,制造業(yè),符合緩交政策的

84785010| 提問時(shí)間:2022 10/11 13:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)30藍(lán)是你們單位繳納的。25是上一個(gè)月主表應(yīng)補(bǔ)稅款。
2022 10/11 13:48
郭老師
2022 10/11 13:48
你實(shí)際繳納的金額是這些嗎?
84785010
2022 10/11 14:00
是應(yīng)該 使 欄30 等于 欄25 嗎?還是相反
郭老師
2022 10/11 14:01
正常交稅應(yīng)該算20藍(lán)等于25欄。
郭老師
2022 10/11 14:02
正常交稅30藍(lán)等于25欄,如果你是少交了稅款的話,30藍(lán)小于25藍(lán)。
84785010
2022 10/11 14:07
是緩交 了稅費(fèi)的
郭老師
2022 10/11 14:07
你好,緩交了30藍(lán)就不要填寫。
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