問題已解決

老師,我公司被查到20年接收虛開發(fā)票,9月已直接補繳了相應進項稅額,這筆業(yè)務分錄怎么做?

84785014| 提問時間:2022 10/11 08:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅進項轉出 借應交稅費,應交增值稅進項轉出 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款貸銀行存款
2022 10/11 08:21
84785014
2022 10/11 08:25
財務軟件沒有以前年度損益科目,就直接從第二筆分錄入賬
郭老師
2022 10/11 08:31
把以前年度損益調整改成利潤分配,未分配利潤。
84785014
2022 10/11 08:34
應付賬款以前已是平的,如果用這個科目,就會有余額呀
郭老師
2022 10/11 08:35
虛開發(fā)票你們還支付了嗎?
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