問題已解決
老師,我公司被查到20年接收虛開發(fā)票,9月已直接補繳了相應進項稅額,這筆業(yè)務分錄怎么做?
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速問速答借應付賬款
貸以前年度損益調整
應交稅費、應交增值稅進項轉出
借應交稅費,應交增值稅進項轉出
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款貸銀行存款
2022 10/11 08:21
84785014
2022 10/11 08:25
財務軟件沒有以前年度損益科目,就直接從第二筆分錄入賬
郭老師
2022 10/11 08:31
把以前年度損益調整改成利潤分配,未分配利潤。
84785014
2022 10/11 08:34
應付賬款以前已是平的,如果用這個科目,就會有余額呀
郭老師
2022 10/11 08:35
虛開發(fā)票你們還支付了嗎?
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