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請(qǐng)問老師,公司收款進(jìn)公戶,但并沒有開發(fā)票給客戶,需要交增值稅嗎?

84785042| 提問時(shí)間:2022 10/10 18:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要的作無票收入。
2022 10/10 18:39
84785042
2022 10/10 19:09
怎么報(bào)稅呢?
郭老師
2022 10/10 19:14
一般納稅人如果是銷售貨物的,在13%未開具發(fā)票一欄里面填寫。
84785042
2022 10/10 19:24
小規(guī)模納稅人呢
郭老師
2022 10/10 19:25
如果是免稅的業(yè)務(wù),季度45萬,在第十欄, 超過的在第12。
84785042
2022 10/10 19:26
1-3月是3%按1%征收,未開發(fā)票
郭老師
2022 10/10 19:32
超過45萬的在第一行和第三行里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表, 45萬以內(nèi)的在的10藍(lán)里面
84785042
2022 10/10 19:58
謝謝老師耐心解答
郭老師
2022 10/10 20:01
不用客氣工作順利
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