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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司電費(fèi)這個(gè)月沒有開出來,專用發(fā)票我這個(gè)月咋電費(fèi)咋入賬暫估不行吧
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速問速答你好,可以暫估入賬的。
2022 10/09 10:10
84784955
2022 10/09 10:14
暫估還能后期還要沖不一樣不能當(dāng)做當(dāng)月的費(fèi)用嗎
玲老師
2022 10/09 10:15
當(dāng)月發(fā)生的沒有發(fā)票也長(zhǎng),估計(jì)當(dāng)月的費(fèi)用收到發(fā)票時(shí)再紅沖就行了。
84784955
2022 10/09 10:19
那不暫估也可以吧
玲老師
2022 10/09 10:29
不暫估,那你當(dāng)月費(fèi)用就少了。正常的處理是當(dāng)月發(fā)生就做帳,沒有發(fā)票給做帳。
84784955
2022 10/09 10:30
分錄咋寫老師,到時(shí)紅沖分錄又咋寫?
玲老師
2022 10/09 10:32
借具體費(fèi)用名稱貸應(yīng)付賬款,如果付款了,貸方是銀行存款。
收到發(fā)票,紅沖就是把這個(gè)分錄做相反分錄。
84784955
2022 10/09 10:42
摘要就是電費(fèi)暫估入賬是吧
玲老師
2022 10/09 10:47
你好是的這樣是對(duì)的?
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