問題已解決
老師,四月份有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在怎么處理呢
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速問速答你好,現(xiàn)在補上就可以的,購買商品的嗎?如果是的話,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
2022 10/09 09:41
84785020
2022 10/09 09:43
一張是購買的辦公用品,第二張是租打印機的發(fā)票,我在4月做賬時直接做了價稅合計金額,沒有做進項
郭老師
2022 10/09 09:45
你好,當時是借管理費用貸銀行存款嗎?
郭老師
2022 10/09 09:45
現(xiàn)在借應交稅費,應交增值稅進項借管理費用負數(shù)。
84785020
2022 10/09 09:45
是的,少了應交稅費-進項
郭老師
2022 10/09 09:47
你好,上面給你寫了份,我看一下。
84785020
2022 10/09 09:50
之前分錄是借管理費-租賃費1150
貸銀行存款1150 現(xiàn)在借應交稅費-進項65.09 借管理費1150?
郭老師
2022 10/09 09:52
同學填寫的是稅額發(fā)票的稅額。
郭老師
2022 10/09 09:52
借應交稅費、借管理費用,負數(shù)
都是稅額。
84785020
2022 10/09 09:57
好的,只是借方的管理費用為負數(shù)?
郭老師
2022 10/09 09:58
對的是的對的是的對的是的。
84785020
2022 10/09 10:03
好的謝謝老師
郭老師
2022 10/09 10:03
不用客氣工作順利
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