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老師我們單位有工資總額限制,如果不花完明年就會降低工資總額,我可不可以先計提不發(fā)明年發(fā),應該怎么做帳呢

84784977| 提問時間:2022 10/08 14:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你的先計提 借成本費用類科目,貸應付職工薪酬。
2022 10/08 14:41
84784977
2022 10/08 14:43
可是應付職工薪酬不是每個人工資嗎
玲老師
2022 10/08 14:45
這是計提單位所有員工的工資都通過應付職工薪酬這個科目。
玲老師
2022 10/08 14:45
您是哪里有疑問嗎?請具體追問一下。
84784977
2022 10/08 14:46
但是不是要落在每個人頭上嗎
玲老師
2022 10/08 14:50
是的。需要具體到個人頭上。后面附上具體工資表就行了。
84784977
2022 10/08 14:53
老師我們前幾個月工資有部分人員應做在建工程科目里,我反記賬按每月改,那報表不用重出吧,
玲老師
2022 10/08 14:54
你如果回去反結賬,那你報表也要改。其實你可以做更正,不用改以前的報表。
84784977
2022 10/08 14:56
咋更正在這月沖管理費用增加在建工程嗎?是不是太明顯,我們項目應該從四月開始的,單位部人員專門負責這個,所以他們工資應該在四月做在建工程
玲老師
2022 10/08 15:11
是的,現(xiàn)在更正就可以,借在建工程,貸管理費用
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