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老師,對(duì)方給開的進(jìn)項(xiàng)票跨月紅沖了,發(fā)票也給對(duì)方了,我這邊可以不做賬嗎?

84785008| 提問時(shí)間:2022 10/08 11:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,一般是不可以的,要都記賬的,您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2022 10/08 11:21
84785008
2022 10/08 11:31
老師,我公司沒開票,對(duì)方給我公司開的發(fā)票,對(duì)方跨月紅沖了,我公司這邊還需要做賬嗎?
易 老師
2022 10/08 11:41
是的沒錯(cuò),這 是要的
84785008
2022 10/08 11:46
老師,那我公司這邊怎么記賬?先入正數(shù)在做負(fù)數(shù)紅沖借:預(yù)付賬款? 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:銀行存款? 是這樣嗎?
易 老師
2022 10/08 11:49
是的沒錯(cuò), 是這樣的
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