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老師,對方給開的進項票跨月紅沖了,發(fā)票也給對方了,我這邊可以不做賬嗎?

84785008| 提問時間:2022 10/08 11:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,一般是不可以的,要都記賬的,您好,借:應收賬款負數(shù),應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務收入負數(shù)
2022 10/08 11:21
84785008
2022 10/08 11:31
老師,我公司沒開票,對方給我公司開的發(fā)票,對方跨月紅沖了,我公司這邊還需要做賬嗎?
易 老師
2022 10/08 11:41
是的沒錯,這 是要的
84785008
2022 10/08 11:46
老師,那我公司這邊怎么記賬?先入正數(shù)在做負數(shù)紅沖借:預付賬款? 應交稅費—進項稅? ?貸:銀行存款? 是這樣嗎?
易 老師
2022 10/08 11:49
是的沒錯, 是這樣的
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