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請教老師們,8月份自行開具的兩張增值稅專票,這兩張專票10月份被退回開具了紅字發(fā)票,紅沖了,第三季度的增值稅該怎么申報,先把8月份的這兩張專票稅費交了還是?
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速問速答你好,同學
三季度,就是正數(shù)銷售額-負數(shù)銷售額后的金額填寫申報
不需要單獨處理
2022 10/06 12:49
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請教老師們,8月份自行開具的兩張增值稅專票,這兩張專票10月份被退回開具了紅字發(fā)票,紅沖了,第三季度的增值稅該怎么申報,先把8月份的這兩張專票稅費交了還是?
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