問題已解決

你好,老師買稅控盤做分錄, 借:管理費用 ,貸:庫存現(xiàn)金 另一筆抵減的分錄到季末的時候做嗎, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-抵減稅額 貸:管理費用

84784975| 提問時間:2022 09/30 10:49
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,你的理解是對的?????? ???????
2022 09/30 10:50
84784975
2022 09/30 10:51
好的,謝謝老師
辜老師
2022 09/30 10:52
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
84784975
2022 09/30 11:01
老師,到月末分?jǐn)偟姆孔庖活惖馁M用,不需要附原始憑證吧, 還有計提的車輛折舊費需要附原始憑證嗎?
辜老師
2022 09/30 11:08
這個可以附上攤銷和折舊明細(xì)表的
84784975
2022 09/30 11:11
好,還有一個問題。比如我8月2號付了幾筆保險費,保險公司當(dāng)天就給我開了發(fā)票, 我現(xiàn)在入賬的時候,借:管理費用 貸:銀行存款 還是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 再 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 呢
辜老師
2022 09/30 11:12
借:管理費用 貸:銀行存款?
84784975
2022 09/30 17:03
好的,謝謝老師
辜老師
2022 10/01 09:54
好的,客氣,幫到你就好
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