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老師,請問注銷公司往來科目怎么平賬啊
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速問速答你好,具體的是哪一個往來科目?
2022 09/28 15:52
84785022
2022 09/28 15:54
應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付
84785022
2022 09/28 15:55
預(yù)付的余額是因?yàn)閷Ψ焦緵]開票
郭老師
2022 09/28 15:55
應(yīng)收賬款在借方有余額的,需要對方還錢給你們,如果不還錢的做壞賬,
這個預(yù)付賬款是什么業(yè)務(wù)的?
應(yīng)付賬款你需要還錢給人家,預(yù)收賬款如果是在貸方有余額的,你給對方提供了貨物或者是服務(wù),需要確認(rèn)收入,無票收入。
84785022
2022 09/28 15:59
預(yù)付是團(tuán)建費(fèi)用
郭老師
2022 09/28 15:59
這個業(yè)務(wù)產(chǎn)生了嗎?對方?jīng)]有給你開發(fā)票的話,你可以正常做福利費(fèi)。
84785022
2022 09/28 16:14
產(chǎn)生了,不需要票,直接做費(fèi)用嗎?
郭老師
2022 09/28 16:15
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸預(yù)付賬款。有發(fā)票最好,沒有發(fā)票的可以做賬匯算清交,你到時候調(diào)整就可以。
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