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老師: 如果將上年購進的5萬元貨物本月用于職工福利,購進貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬元,這個算入本月允許抵扣的進項稅嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么覺得應該是當時已經(jīng)作為進項稅額抵扣了 因為題目的答案給的是 現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出了 就是又把這一部分交回來了 那當時如果沒有抵扣 為啥現(xiàn)在算增值稅的時候要再加上這0.65

84785017| 提問時間:2022 09/27 22:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
意思是上年已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在改變用途,就得做進項轉(zhuǎn)出
2022 09/27 22:53
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