問題已解決
供應商對賬單是每月截止到25號,比如9月份:這個款有8月26號到9月25日總額52122.53元,月結,老板直接轉52000元結賬,余下的122.53元優(yōu)惠了,計入哪里,按照實際發(fā)生時間結轉成本從8月1號到30號,這樣怎么需要調整到實際月份上嗎
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速問速答你好;? ? ? ? ?你們這個 是對賬單的時間來 ; 你們賬上 和 對賬單肯定不一致的; 你們要按照 截止日期來對哈? ?
2022 09/26 17:14
84785010
2022 09/26 17:38
記賬按照哪個呢老師
meizi老師
2022 09/26 17:41
你好; 記賬按照實際發(fā)生來做;? 對賬單按照他們供應商的數(shù)據(jù)來做
84785010
2022 09/26 17:48
有五天是上月付的款,有五天是下月應付款啊
meizi老師
2022 09/26 17:50
?你好 ;? ?不管怎么對賬; 你 按照自然月份發(fā)生的數(shù)據(jù)正常做到當月去; 只是對賬按照供應商要求的時間做即可??
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