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N公司為增值稅一般納稅人適 用稅率13%,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)6月8日 購入原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 100000元增值稅13000元,材料已驗(yàn)收入庫。 (2)6月12日銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明 價(jià)款800000元增值稅 104000 元款項(xiàng)尚未收 到。 (3)6月18日對(duì)方簽發(fā)商業(yè)承兌匯票一張面額 904000元抵付上述貨款。 (4)6月30日交納本月增值稅 50000 元其余未交 納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅” 要求編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄

84785000| 提問時(shí)間:2022 09/26 16:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (1)6月8日購入原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元增值稅13000元,材料已驗(yàn)收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (2)6月12日銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款800000元增值稅 104000 元款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (3)6月18日對(duì)方簽發(fā)商業(yè)承兌匯票一張面額904000元抵付上述貨款。 借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 (4)6月30日交納本月增值稅 50000 元其余未交納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022 09/26 16:08
84785000
2022 09/26 16:09
【綜合業(yè)務(wù)題】M公司2021年1月份決定以其生產(chǎn)的筆記本電腦作為非貨幣性福利發(fā)放給全體員工,每人一臺(tái),該筆記本不含稅的市場(chǎng)售價(jià)為6000元/臺(tái),實(shí)際單位生產(chǎn)成本為4000元。公司共有員工200人,其中生產(chǎn)工人150人,車間管理人員15人,行政管理人員10人,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員25人。2月16日實(shí)際發(fā)放。 要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
84785000
2022 09/26 16:09
請(qǐng)問這個(gè)咋搞啊
鄒老師
2022 09/26 16:10
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。
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