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李紅注冊會計師負(fù)責(zé)審計甲公司2021年度財務(wù)報表。審計工作底稿記載了審計項目組對應(yīng)收賬款實(shí)施進(jìn)一步審計程序的相關(guān)情況。部分內(nèi)容如下:(1)對于可能成為壞賬的應(yīng)收賬款由財務(wù)人員直接進(jìn)行會計處理;(2)每月末,財務(wù)部向客戶寄送對賬單,如客戶未及時回復(fù),銷售人員需要跟進(jìn),如客戶回復(fù)表明差異超過該客戶欠款余額的5%,則進(jìn)行調(diào)查;(3)控制測試表明,甲公司賒銷審批及信用管理制度執(zhí)行有效,控制風(fēng)險很低,李紅不準(zhǔn)備對應(yīng)收賬款的計價和分?jǐn)傉J(rèn)定實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序;要求:針對上述每種情況,假定不考慮其他情況,分別指出李紅注冊會計師的做法是否恰當(dāng),簡要說明理由。

84785034| 提問時間:2022 09/25 10:08
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師
學(xué)員 你好 1不恰當(dāng),對于可能成為壞賬的應(yīng)收賬款由管理層審批后進(jìn)行會計處理。 2不恰當(dāng)。甲公司應(yīng)調(diào)查所有差異。 3不恰當(dāng),賒銷審批及信用管理制度執(zhí)行有效不能體哦概念股計價和分?jǐn)偟膶徲嬜C據(jù)
2022 09/25 11:40
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