問題已解決

請問,我們是銷售方,去年開過票購買方,今年8月份他們忘了又讓我們開一張一模一樣的票給她們,我們在8月份已經(jīng)申報了,這個票是購買方紅沖還是我們紅沖呢?

84785031| 提問時間:2022 09/23 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,只能銷售方來紅沖的。
2022 09/23 15:32
84785031
2022 09/23 16:29
如果購買方抵扣了呢
郭老師
2022 09/23 16:30
購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票。
84785031
2022 09/23 16:31
購買方如果沒有抵扣呢
郭老師
2022 09/23 16:32
發(fā)票退回去,銷售方自己開紅字信息表,自己開紅字發(fā)票。
84785031
2022 09/23 16:34
我們就是銷售方,
郭老師
2022 09/23 16:35
只能銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785031
2022 09/23 16:36
就是說如果購買方認(rèn)證抵扣了,那么就是購買方填信息表給銷售方,銷售方紅沖。如果沒有認(rèn)證,那么就是銷售方自己填信息表,自己紅沖?
84785031
2022 09/23 16:36
那我增值稅已經(jīng)申報了,怎么辦
郭老師
2022 09/23 16:38
是的是的, 紅沖你的收入就是了,影響這個月的銷售額,你在這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票,這個月的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊兒填寫啊。
84785031
2022 09/23 16:54
那就是影響這個月是嗎
郭老師
2022 09/23 16:55
對的,是的,是這么理解的。
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