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在做建筑服務類公司的賬務時,8月某個項目應收款是10萬,9月收到這筆款,收入是應該確認在幾月呢

84784982| 提問時間:2022 09/21 22:38
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,實際操作中,按開票來確認收入,如果8月開了發(fā)票,就8月確認收入,如果9月開了發(fā)票,就9月確認收入。建議9月再確認收入處理。
2022 09/21 22:41
84784982
2022 09/21 22:42
那如果有很多項目,這樣確認收入不就會很亂嗎
84784982
2022 09/21 22:43
那相應的成本要怎么確認
王雁鳴老師
2022 09/21 22:47
同學你好,如果有很多項目的話,這樣確認收入確實有點亂,不過,如果沒有開具發(fā)票就確認收入了,那就存在一個是否按確認的收入繳納增值稅的問題,如果按無票收入申報增值稅,那么等開具發(fā)票后,再申報無票收入負數(shù),有可能電子稅務局不通過的,還要到稅務局去做非正常申報,那不是更麻煩。
王雁鳴老師
2022 09/21 22:47
同學你好,如果按我說的開票確認收入,成本可以暫估處理。
84784982
2022 09/21 22:51
但是我這邊是內(nèi)賬,有些可能走的是私賬,沒有開票
84784982
2022 09/21 22:52
如果有些款項是走私賬,不開票,當月是按照實際收到的款來確認收入嗎
王雁鳴老師
2022 09/21 22:57
同學你好,如果是內(nèi)賬的話,那就另當別論了,直接按應收確認收入,按應付確認成本就行了。不是按實際收到的款確認收入的。
84784982
2022 09/21 23:09
如果這樣的話,應收款里的有一部分款可能收不回來,到時候那個收入不是確認多了嗎,這種情況要怎么辦呢
王雁鳴老師
2022 09/21 23:10
同學你好,是的,確實確認多了,這種情況下,把收不回來的欠款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出處理。
84784982
2022 09/21 23:14
但是如果按照當月實際收到的款來確認收入不是會更好嗎
王雁鳴老師
2022 09/21 23:16
同學你好,這樣的話,就不知道應收是多少了。
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