問題已解決
貿(mào)易公司當(dāng)月購進當(dāng)月賣出一批貨物,當(dāng)月抵扣這批貨物的稅款,該把進項稅還是銷項稅改成應(yīng)交稅金科目呢?
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速問速答分別計入應(yīng)交稅費-增值稅-進項,應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
2022 09/21 10:32
84785010
2022 09/21 10:40
該批貨物稅款當(dāng)月已抵扣,應(yīng)該把進項改成應(yīng)交稅費還是改銷項呢
家權(quán)老師
2022 09/21 10:50
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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