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寫出下列各題的會計分錄

84785032| 提問時間:2022 09/17 09:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 1.銷售服裝A共100件,含稅單價339元 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2.銷售服裝B共500件,不含稅單價150元,給予對方8折,但未在發(fā)票中注明 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 3.將自產服裝A贈送給乙企業(yè),共計300件,成本240元/件; 借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 4.自產服裝C無償贈送給消費者,無市場價,成本共計1000元; 借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 5.將外購服裝D發(fā)放職工福利,共70件,不含稅單價100元 借:管理費用等科目???,???????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目?
2022 09/17 09:50
84785032
2022 09/17 10:01
那第三,四個的稅費是按照銷售價還是成本價算
鄒老師
2022 09/17 10:05
你好,自產產品無償贈送,銷項稅額=同類售價*增值稅稅率?
84785032
2022 09/17 10:07
第五個沒有進項稅額嗎
鄒老師
2022 09/17 10:08
你好,是的,外購用于職工福利,進項稅額是不可以抵扣的。
84785032
2022 09/17 10:12
那是直接用成本價成數(shù)量嗎
鄒老師
2022 09/17 10:13
你好,是的,是這樣的
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