問題已解決
待認(rèn)證發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票的發(fā)票分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 下個月如果收到留底稅分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,待認(rèn)證發(fā)票,認(rèn)證了賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
下個月如果收到留抵退稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022 09/16 20:28
84784977
2022 09/16 22:10
待認(rèn)證發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證的時候進(jìn)項是大于銷項的話,分錄是和上面一樣嗎?
84784977
2022 09/16 23:05
請麻煩回答下
鄒老師
2022 09/17 08:27
你好,待認(rèn)證發(fā)票,認(rèn)證了賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
進(jìn)項是大于銷項的話,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
收到留抵退稅的時候,分錄是
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784977
2022 09/17 08:30
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 09/17 08:31
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
閱讀 159