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年度納稅總額包括哪些稅?
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速問速答增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)個稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、關(guān)稅、購置稅、車船稅等。
2022 09/13 13:32
84784992
2022 09/13 13:34
這個年度納稅總額是不是已交的稅,沒交的不算。因為可能我們年度有增值稅,但是有留底,所以增值稅實際就不交的,但統(tǒng)計的時候是統(tǒng)計實際交納的還是報表中應(yīng)交稅金的借方金額?
郭老師
2022 09/13 13:35
那就不算的,你看應(yīng)交稅費、未交增值稅、借方發(fā)生額合計。
郭老師
2022 09/13 13:35
是實際已經(jīng)繳納的,沒有繳納的不。
84784992
2022 09/13 13:39
那關(guān)稅也不入應(yīng)交稅金的呀,是入原料成本的,納稅的時候也不計入未交增值稅。統(tǒng)計起來比較麻煩
郭老師
2022 09/13 13:41
哦,對的是的,但是他也屬于稅款的。
84784992
2022 09/13 13:42
這個我知道,就是統(tǒng)計的時候會麻煩,總之納稅總額就是實際交納的稅?
郭老師
2022 09/13 13:43
看實際支付出去的,如果是工商年報的話,是一到12月份實際支付的,不看所屬期。
84784992
2022 09/13 13:45
我們交的稅金不會轉(zhuǎn)到未交增值稅的,所以不能看那個科目
郭老師
2022 09/13 13:47
你好,附加稅的看應(yīng)交稅費,城建稅、地方教育教育附加借方發(fā)生額合計。
郭老師
2022 09/13 13:47
企業(yè)所得稅的看應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅借方發(fā)生額合計。
郭老師
2022 09/13 13:47
你還要繳納了哪一個稅款,不知道。
84784992
2022 09/13 13:50
其實看資金明細最清楚。
郭老師
2022 09/13 13:52
你好,不用的,看應(yīng)交稅費借方發(fā)生額合計,這個應(yīng)交稅費看具體的明細。
郭老師
2022 09/13 13:52
是增值稅的看未交增值稅借方
附加稅的,看應(yīng)交稅費,城建稅,地方教育,教育附加借方
郭老師
2022 09/13 13:52
有很多種途徑,又不是這一種單獨的,你也可以看你的資金,或者是看你的完稅證明都可以。
84784992
2022 09/13 14:11
因為我們公司目前除了印花稅和關(guān)稅,其它稅都不交,所以涉及不到。我想問一下,比如我們公司帳年底帳上有進項(留底)、銷項、進項轉(zhuǎn)出。 年底結(jié)轉(zhuǎn)1、借應(yīng)交稅費-銷項 借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2、借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-進項 3、借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
是不是這樣處理?
郭老師
2022 09/13 14:13
你好,第三個分錄直接可以不用做,只做第二個和第一個就可以的。轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底。
84784992
2022 09/13 14:14
如果第一個分錄不做的話,銷項的稅額不是平不了嗎?
郭老師
2022 09/13 14:14
你好,第三個分錄不做。
郭老師
2022 09/13 14:15
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
這個
郭老師
2022 09/13 14:15
主要是你這個分錄做反啦。
84784992
2022 09/13 14:21
那第三個分錄怎么做
郭老師
2022 09/13 14:23
直接不用做,轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額就表示留底啊,比如你的進項是100,銷項是80,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅80
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項100
郭老師
2022 09/13 14:23
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額20,不是嗎?
84784992
2022 09/13 14:23
老師我知道了,第三個分錄是2020年的時候我在應(yīng)交稅費-未交增值稅里掛了數(shù)了,我是為了沖掉才做的,以后只要做第一筆和第二筆就可以了?
郭老師
2022 09/13 14:26
是的是的,是這么做的。
84784992
2022 09/13 14:44
老師,還有一種情況,我司付給美國的FDA認證費,按理說這個稅是我們公司代扣代繳的,包括增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,后來都是我們承擔,作營業(yè)外支出,這個稅算我們公司的納稅總額嗎?
郭老師
2022 09/13 14:46
你好,這些不屬于的不用。
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