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銷項86060.5,進項88816.93,實際抵扣78074.89,這個分錄怎么做

84785038| 提問時間:2022 09/08 14:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
。借轉出未交增值稅貸未交增值稅。就是銷項和和實際抵扣進項的差額。
2022 09/08 14:25
84785038
2022 09/08 14:33
那進項多余的呢,還放在進項?
84785038
2022 09/08 14:33
我直接轉到未交增值稅,沒用轉出未交增值稅
玲老師
2022 09/08 14:35
你好 沒有認證的記待認證進項里?
84785038
2022 09/08 14:39
借:銷項86060.5,借:待認證80831.32 貸:未交增值稅7985.61,貸:進項88816.93這樣嗎?
玲老師
2022 09/08 14:45
待認證的數(shù)額是進項減去實際抵扣這個差額。 你按一下計算器,我感覺你那個不對。
玲老師
2022 09/08 14:46
就是沒有實際抵扣的進項都記入待認證進項了。這一部分不認證。如果你要全認證了,就必須抵扣了!
84785038
2022 09/08 14:52
我實際認證了78074.89,但是進項余額是負的88816.93,這個差額月底就放在進項里面不用動嗎?
玲老師
2022 09/08 14:56
只有認證的才進入進項 。只有認證的才計入進項。
玲老師
2022 09/08 14:56
沒有認證的記入,待認證進項。
84785038
2022 09/08 14:59
但是我的財務軟件沒有待認證進項
玲老師
2022 09/08 15:19
你好 一級科目是應交稅費? ?找一下 沒有可以增加?
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