問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)下對(duì)方上個(gè)月開(kāi)具的電子普票,我們已經(jīng)在當(dāng)月做賬,第二個(gè)月對(duì)方說(shuō)有問(wèn)題,需要作廢,我們的賬怎么處理呢?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/06 12:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)上一個(gè)月分錄怎么做?
2022 09/06 13:04
84784983
2022 09/06 16:53
借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 增值稅銷項(xiàng)稅
84784983
2022 09/06 16:55
是借 制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
郭老師
2022 09/06 16:56
借其他應(yīng)付款貸制造費(fèi)用做這個(gè)紅沖。
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~