問題已解決
老師,請問一下,我項(xiàng)目**一個施工單位,由我們項(xiàng)目款轉(zhuǎn)到施工單位再支付材料款,會計(jì)分錄怎么處呢?
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速問速答掛施工單位往來款就是了哈
2022 09/04 21:17
84784963
2022 09/04 21:19
應(yīng)收還是應(yīng)付呢
家權(quán)老師
2022 09/04 21:19
其他應(yīng)收款就是了
84784963
2022 09/04 21:22
**單位單獨(dú)又借了我們項(xiàng)目的款,我記的是其他應(yīng)收款,代支付材料款可以區(qū)分一下做應(yīng)收款款呢
84784963
2022 09/04 21:25
為了區(qū)分,可以記應(yīng)收賬款嗎
家權(quán)老師
2022 09/04 21:27
貨款才是應(yīng)收賬款,你這個相當(dāng)于是借款,后期盈利后收回
84784963
2022 09/04 21:30
老師,怎么區(qū)分他代支付材料款和他借我們的款呢
家權(quán)老師
2022 09/04 21:32
代支付款也是借給對方的款呀,在摘要欄注明就是了
84784963
2022 09/04 21:37
老師,一個單位往來款只能記一個科目是嗎?這個代支付材料款他以后是不用還的,借款是要?dú)w還的。
家權(quán)老師
2022 09/04 21:38
你可以根據(jù)的需要設(shè)置科目哈
84784963
2022 09/04 21:41
老師,我就是有點(diǎn)懵,又想?yún)^(qū)分借款又想?yún)^(qū)分代支付的材料款。
家權(quán)老師
2022 09/04 21:41
根局據(jù)自己的需要設(shè)置,沒有標(biāo)準(zhǔn)答案哈
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