問題已解決
老師,我們公司是一般納稅人,上月有進項稅留底1000元未抵扣,本月有銷項稅300元,這個月的關(guān)于稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
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速問速答你好,留底1000在哪個科目里面的。
2022 09/02 14:39
84784984
2022 09/02 14:40
在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅額的借方
郭老師
2022 09/02 14:41
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項300,
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅700,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1000。
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